Betreff
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für 2010 bezüglich des Budgets des Fachbereiches Jugend und Familie
Vorlage
838/2010
Art
Beschlussvorlage

Begründung:

Das Budget des Fachbereiches Jugend und Familie für 2010 weist ein Saldo in Höhe von 8.602.878,00 auf. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die vorher gemeldeten Ansätze um 500.000,00 € und weitere drei Prozent gekürzt worden sind.


Im dritten Prognosebericht hatte der Fachbereich Jugend und Familie eine Erhöhung des Saldos auf 9.696.431,00 € prognostiziert und somit einen höheren Bedarf von 894.876,00 € angemeldet.


Dieser höhere Bedarf ergibt sich überwiegend aus der Pflichtausgabe der zu gewährenden Jugendhilfemaßnahmen. Hier sind insbesondere die Kosten für die stationäre Jugendhilfe in Heimen überproportional gestiegen.


Ebenfalls sind Mehrausgaben im Bereich der ambulanten und teilstationären Jugendhilfe bzw. Eingliederungshilfe über die prognostizierten Zahlen hinaus entstanden.


Bereits im letzten Jahr wurde zum Produkt „Heimerziehung“ auf die abzunehmenden Erziehungsfähigkeiten der Eltern, zunehmende Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen und daraus resultierende vermehrte und kostenintensivere Heimunterbringung hingewiesen. Es treten vermehrt psychische Auffälligkeiten auf, aus denen ein umfangreicherer und komplexerer Jugendhilfebedarf resultiert, deren Betreuungsmaßnahmen sehr teuer sind.


Für die laufenden Verpflichtungen des Fachbereiches Jugend und Familie werden für das Jahr 2010 insgesamt als überplanmäßige Ausgaben 1.200.000,00 € benötigt. Die Deckung ist durch Mehrerträge/ Minderaufwand im Gesamthaushalt gewährleistet.


Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.200.000,00 € für 2010 für die laufenden Verpflichtungen des Fachbereiches Jugend und Familie werden genehmigt.


Finanzielle Auswirkungen: JA

Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)

Direkte jährliche Folgekosten

Finanzierung:


Eigenanteil

objektbezogene Einnahmen



Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen


1.200.000,00 €

Erfolgte Veranschlagung:Ja, mit € Nein

im Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Otmar Mammen

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Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

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Abteilungsleiter Kämmerei Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig

Ja-Stimmen



Nein-Stimmen



Enthaltungen



Kenntnisnahme

Lt. Beschluss­vorschlag

Abweichender Beschluss